一、365bet在线体育概况(以下简称市外办)
(一)主要职能
1、贯彻执行中央的外事政策、规定以及省、市关于外事工作的决定;会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施和办法,并对贯彻执行情况进行督促检查。
2、归口管理全市外事工作,协同市级各部门处理重大涉外事项;管理、指导本市各外事机构的业务工作;协调市级各部门的外事活动计划;协助中央、省有关部门做好需要我市配合的外事工作。
3、负责接待应邀来访的外宾和来我市公务活动的外国驻华外交官员以及从事采访活动的外国记者,统筹办理副市以上领导的对外交往事宜;指导其他外宾的接待工作。
4、归口管理各国驻华使领馆官员在甬活动;负责协调我市参加各国驻华使领馆举办的活动;负责协调处理突发性涉外事件;负责协调处理我市在境外公民和机构的领事保护以及境外非政府组织在甬活动的管理工作。
5、归口管理全市因公出国、赴港澳人员和邀请国外港澳人员来访的审批工作;负责对具有外事审批权单位因公出国(境)任务审批的指导监督;负责全市副局级及以上人员因公出国(境)的审核、报批和处级及以下人员因公出国(境)的审批工作;办理全市因公出国人员护照、因公赴港澳人员通行证和签注以及代办外国签证工作;负责全市APEC商务旅行卡的申办、管理工作;审核全市跨地区、跨部门的出国团组,并办理确认手续;负责领事认证工作;督促并协助有关部门对出国(境)人员进行有关政策和外事纪律教育。
6、负责协调我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动;管理我市与国外友好城市、友好交流关系城市的结好工作,办理对外结好的报批手续并负责日常联系工作;开展我市与世界各国民间友好组织的交流活动;指导市直有关部门、单位、团体和县(市)、区与国外建立相应友好交流关系。
7、负责我市与中央人民政府驻港澳联络办、外交部驻港澳特派员公署、驻港澳部队以及港澳特区政府的联系和接待工作;负责指导和管理我市与港澳因公往来的有关事务,推进与港澳在经济、科技、文化等领域的交流与合作。
8、负责市人民对外友好协会的日常工作;归口管理我市民间组织对外友好工作;统筹协调、组织指导我市民间组织的国际交流活动;负责国外重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。
9、负责对在甬外籍人员的归口管理工作;承办授予外国友好人士荣誉称号的审核、报批工作。
10、承担市委外事工作领导小组的日常工作。
11、配合和协助市委外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;会同有关部门做好涉外参观单位的新增、调整和外事业务指导工作。
12、负责对全市外事干部和涉外人员的对外政策和外事纪律的教育;组织外事干部业务培训;负责全市翻译职称评审的组织工作。
13、牵头服务推进城市国际化工作。
14、组织承办和协办海外“宁波周”活动。
(二)部门预算单位构成
从决算单位构成看,市外办部门决算包括本级决算共1个,其中:行政单位决算1个,本年度无所属事业单位决算。
二、市外办2014年部门决算安排情况说明
(一)收支决算总体情况
市外办2014年收入决算总计4050.91万元,其中:财政拨款收入3185.65万元,占78.64%;其他收入865.26万元,占21.36%。
(二)支出决算总体情况
市外办2014年支出决算4032.11万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2917.41万元,保障和就业支出186.33万元,住房保障支出81.91万元。
2.按支出用途分类,包括基本支出881.09万元,项目支出2304.56万元。
(三)财政拨款收支决算总体情况
市外办2014年财政拨款收入决算总计3185.65万元,支出决算总计3185.65万元,年末财政拨款结转下年0万元。
(四)一般公共预算财政拨款支出情况
市外办2014年一般公共预算财政拨款支出合计3185.65万元。
具体用于以下方面:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)612.85万元,主要用于机关日常工作所需的人员经费和日常公用支出。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2304.56万元,主要用于我办履行外事工作职能,接待应邀来访外宾和来我市公务活动的使领馆人员及采访活动的外国记者,统筹办理市领导的对外交往事宜,以及推进城市国际化和海外“宁波周”活动,承办APEC高官会,国际城市与港口合作论坛,因公电子护照运行维护和领事论证制作工本费等。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休经费(项)186.33万元,主要用于办机关离退休人员支出。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)80.75万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.16万元,主要用于按房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴支出。
(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况
市外办2015年一般公共预算财政拨款基本支出881.09万元,其中:
人员经费765.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费116.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(六)政府性基金预算财政拨款情况
市外办2015年政府性基金预算财政拨款未涉及。
(七)财政拨款“三公”经费决算情况
市外办2014年公共财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.因公出国(境)经费:2014年安排本单位工作人员因公出国(境)费支出10.94万元,比上年增加3.24万元。增加42.07%,增加原因是友好城市访问,主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2014年因公出国(境)团组数2个,3人次,与上年增加1人次。
2.公务用车购置费:2014年安排公务用车购置支出0万元,“为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费决算”。
3.公务用运行费:2014年共有公务用车2辆,安排公务用车运行费支出5.05万元,比上年减少1.27万元,比上年减少20.1%,减少原因主要是单位开展开源节流,降低能耗,主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
4.公务接待费:2014年安排公务接待费支出1.46万元,比上年下降2.3万元,主要用于公务接待等支出。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况;2014年机关运行经费支出116.01万元,比上年减少6.37万元,下降5.3%,主要原因是主要按我市统一规定增设了福利费开支科目。
2、政府采购支出情况:2014年政府采购支出总额51.8 万元,其中:政府采购货物27.8万元。其中:授予中小微企业合同金额16.6万元,占政府采购支出总额59.71%。
3、国有资产占用情况:截止2014年12月31日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
4、预算绩效管理工作开展情况:2014年,我办未涉及预算绩效管理评估项目。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和纳入预算管理的行政性收费拨款。
2.其他收入:决算单位除财政拨款以外取得的各项收入。
3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金。
4.年初结转和结余:是指前年度尚未完成,结转到本年度仍按规定原用途继续使用的资金。
5.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.年末结转和结余:是指前年度决算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原计划规定用途继续使用的资金。
2014年市级部门收入支出决算总表 |
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01表 |
部门名称:365bet在线体育 |
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|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
3,185.65 |
一、一般公共服务支出 |
3763.87 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
|
政府办公厅(室)及相关机关事务 |
3763.87 |
二、上级补助收入 |
|
行政运行 |
618.27 |
三、事业收入 |
|
一般行政管理事务 |
3145.6 |
四、经营收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
186.33 |
五、附属单位上缴收入 |
|
行政事业单位离退休 |
186.33 |
六、其他收入 |
865.26 |
未归口管理的行政单位离退休 |
186.33 |
|
|
三、住房保障支出 |
81.91 |
|
|
住房改革支出 |
81.91 |
本年收入合计 |
4,050.91 |
住房公积金 |
80.75 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
提租补贴 |
1.16 |
年初结转和结余 |
|
本年支出合计 |
2283.57 |
|
|
结余分配 |
|
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|
年末结转和结余 |
2.15 |
总 计 |
4,050.91 |
支 出 总 计 |
2285.72 |
反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |
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02表 |
2014年市级部门收入决算表 |
部门名称: |
365bet在线体育 |
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单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4050.91 |
3185.65 |
|
|
|
|
865.26 |
201 |
一、一般公共服务 |
2917.41 |
|
|
|
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2917.41 |
|
|
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|
201301 |
行政运行 |
618.27 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2304.56 |
|
|
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|
|
208 |
二、社会保障和就业支出 |
186.33 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
186.33 |
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的事业单位离退休 |
186.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
三、住房保障支出 |
81.91 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
81.91 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.75 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.16 |
|
|
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|
|
反映部门本年度取得的各项收入,科目细化至支出功能分类的项级科目 |
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03表 |
2014年市级部门支出决算表 |
部门名称:365bet在线体育 |
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单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4032.11 |
886.51 |
3145.6 |
|
|
|
201 |
一、一般公共服务 |
3763.87 |
618.27 |
3145.6 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3763.87 |
618.27 |
3145.6 |
|
|
|
201301 |
行政运行 |
618.27 |
618.27 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3145.6 |
|
3145.6 |
|
|
|
208 |
二、社会保障和就业支出 |
186.33 |
186.33 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
186.33 |
186.33 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的事业单位离退休 |
186.33 |
186.33 |
|
|
|
|
221 |
三、住房保障支出 |
81.91 |
81.91 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
81.91 |
81.91 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.75 |
80.75 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
反映部门本年度取得的各项支出,科目细化至支出功能分类的项级科目 |
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04表 |
2014年市级部门财政拨款收入支出决算表 |
部门名称:365bet在线体育 |
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|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款决算数 |
政府性基金预算财政拨款决算数 |
一、本年收入合计 |
3,185.65 |
一、本年支出合计 |
3185.65 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
2,917.41 |
一般公共预算财政拨款 |
2,917.41 |
|
|
社会保障和就业支出 |
186.33 |
社会保障和就业支出 |
223.83 |
|
|
住房保障支出 |
81.91 |
住房保障支出 |
97.06 |
|
|
|
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|
二、年初财政拨款结转和结余 |
|
二、年末财政拨款结转和结余 |
|
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|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
收 入 总 计 |
3,185.65 |
支 出 总 计 |
3185.65 |
|
|
|
|
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|
反映部门一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的收支和年末结转结余情况 |
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05表 |
2014年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门名称:365bet在线体育 |
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|
单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2189.19 |
996.93 |
1192.26 |
201 |
一、一般公共服务 |
1556.90 |
676.04 |
1180.86 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1851.72 |
676.04 |
1175.68 |
201301 |
行政运行 |
676.04 |
676.04 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1175.68 |
|
1175.68 |
20133 |
宣传事务 |
5.18 |
|
5.18 |
2013302 |
一般行政管理事务 |
5.18 |
|
5.18 |
207 |
二、文化体育与传媒支出 |
4.00 |
|
4.00 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
4.00 |
|
4.00 |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
4.00 |
|
4.00 |
208 |
三、社会保障和就业支出 |
223.83 |
223.83 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
223.83 |
223.83 |
|
2080504 |
未归口管理的事业单位离退休 |
223.83 |
223.83 |
|
215 |
四、资源勘探信息等支出 |
7.40 |
|
7.40 |
21599 |
其他资源勘探电力等信息支出 |
7.40 |
|
7.40 |
2159999 |
其他资源勘探电力等信息支 |
7.40 |
|
7.40 |
221 |
五、住房保障支出 |
97.06 |
97.06 |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.06 |
97.06 |
|
2210201 |
住房公积金 |
95.93 |
95.93 |
|
2210202 |
提租补贴 |
1.13 |
1.13 |
|
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,科目细化至支出功能分类的项级科目 |
|
|
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06表 |
2014年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
部门名称:365bet在线体育 |
单位:万元 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
881.09 |
772.12 |
108.97 |
301 |
工资福利支出 |
487.31 |
487.31 |
|
30101 |
基本工资 |
60.02 |
60.02 |
|
30102 |
津贴补贴 |
288.75 |
288.75 |
|
30103 |
奖金 |
56.74 |
56.74 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
42.62 |
42.62 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.18 |
39.18 |
|
302 |
商品和服务支出 |
108.98 |
108.97 |
|
30201 |
办公费 |
8.3 |
8.3 |
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
0.03 |
|
30207 |
邮电费 |
0.1 |
0.1 |
|
30211 |
差旅费 |
4.7 |
4.7 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
10.94 |
10.94 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.93 |
0.93 |
|
30214 |
租赁费 |
3.3 |
3.3 |
|
30216 |
培训费 |
0.3 |
0.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.46 |
1.46 |
|
30226 |
劳务费 |
1.06 |
1.06 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.27 |
1.27 |
|
30228 |
工会经费 |
8.18 |
8.18 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.05 |
5.05 |
|
30239 |
其他交通费用 |
52.76 |
52.76 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.6 |
10.6 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
277.78 |
277.78 |
|
30301 |
离休费 |
30.13 |
30.13 |
|
30302 |
退休费 |
155.66 |
155.66 |
|
30311 |
住房公积金 |
80.75 |
80.75 |
|
30312 |
提租补贴 |
1.16 |
1.16 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.08 |
10.08 |
|
310 |
其他支资本性支出 |
7.03 |
7.03 |
|
31002 |
办公费设备购置费 |
7.03 |
7.03 |
|
|
|
|
|
|
科目细化至支出经济分类的款级科目 |
|
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07表 |
2014年市级部门一般公共预算“三公”经费财政拨款决算表 |
|
部门名称:365bet在线体育 |
单位:万元 |
项 目 |
行次 |
2014年度决算数 |
“三公”经费支出合计 |
1 |
17.45 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
10.94 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.05 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
0 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
5.05 |
3.公务接待费 |
6 |
1.46 |
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
— |
2015年度决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出 |
2014年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 08表 |
部门名称:365bet在线体育 |
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单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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合计 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
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0 |
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一、类级科目 |
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款级科目 |
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项级科目 |
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项级科目 |
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二、类级科目 |
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款级科目 |
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项级科目 |
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项级科目 |
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三、…… |
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反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,科目细化至支出功能分类的项级科目 |